Robert Half(NYSE:RHI)は、2024年10月22日(火)に四半期決算を発表する予定だ。ここでは、発表に先立ち投資家に向けた簡単な概要を紹介する。
アナリストは、Robert Halfの2024年第3四半期の一株当たり利益(EPS)が0.62ドルと予想している。
Robert Halfに投資している投資家たちは、同社の発表を待ち望んでおり、予想を上回った好材料や、来四半期に向けた好材料に期待している。
株価には過去の業績だけでなく、将来の見通しが大きく影響することに新規の投資家たちにとっても留意すべき点だ。
決算実績
この四半期、Robert HalfのEPSは予想を0.05ドル下回り、翌日には株価が7.56%下落した。
Robert Halfの過去の業績とそれに伴う株価の変動を見てみよう。
四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
---|---|---|---|---|
EPS予想 | 0.71 | 0.61 | 0.82 | 0.81 |
EPS実績 | 0.66 | 0.61 | 0.83 | 0.90 |
株価変動率 | -8.0% | -2.0% | -2.0% | 2.0% |
Robert Halfの株価動向
10月18日時点で、Robert Halfの株は66.31ドルで取引されている。過去52週間の間、株価は8.15%下落している。こうしたリターンが基本的にマイナスであるため、長期投資家は同社のこの決算発表に向けて多少イライラしたかもしれない。
アナリストの見解
投資家にとって、業界の市場のセンチメントと期待を理解することは非常に重要だ。この分析では、Robert Halfについての最新の見解について探ってみた。
Robert Halfに対するコンセンサスのレーティングは「中立」で、4人のアナリストのレーティングで算出された。1年間の平均株価予想は64.0ドルで、潜在的なダウンサイドは3.48%だ。
他社との比較
以下の分析では、3つの重要な業界プレーヤーであるTrinet Group、Paycom Software、Paylocity Holdingのアナリストのレーティングと1年間の平均株価予想を示し、その結果から相対的なパフォーマンスの見通しと市場ポジションについての貴重な見解を提供している。
- Trinet Groupは、アナリストから「買い」のコンセンサスを得ており、1年目標株価予想は127.67ドルで、潜在的な上昇率は92.54%となっている。
- アナリストたちのコンセンサスでは、Paycom Softwareは「中立」となっており、1年間の平均株価予想は176.2ドルで、潜在的な上昇率は165.72%となっている。
- Paylocity Holdingに関しては、アナリストは「買い」の動向を予測しており、1年間の平均株価予想は189.91ドルで、潜在的な上昇率は186.4%となっています。
同業他社の分析の要約
この同業他社の分析の要約は、株価予想の概要を提供し、各企業が業界内でどのような地位にあるのか、その市場ポジショニングと相対的なパフォーマンスについて貴重な見解を提供している。
企業 | コンセンサス | 収益成長 | 総利益 | 自己資本利益率 |
---|---|---|---|---|
Robert Half | 中立 | -10.18% | 5億7668万ドル | 4.54% |
Trinet Group | 買い | 1.41% | 2億3500万ドル | 49.38% |
Paycom Software | 中立 | 9.07% | 3億5363万ドル | 4.75% |
Paylocity Holding | 買い | 15.83% | 2億4041万ドル | 4.58% |
鍵となる要点:
Robert Halfは収益成長率でマイナスを記録し、業界で最下位に位置している。総利益についても業界最下位に位置している。ただし自己資本利益率については、業界平均の中央に位置している。
Robert Halfのもっと詳しい情報
Robert Half Incは1948年に設立され、同社は金融会計、技術、法律、マーケティング、管理の分野での対面とリモートの両方の一時的な、恒久的なスタッフィングを提供している。同社の子会社であるProtivitiのコンサルティング部門は、技術、リスク、監査、コンプライアンスに特化している。同社の売上のほとんどは米国内で発生しており、米国のスタッフィング業界の中でも特化した企業の1つである。同社の年間売上高は約70億ドル。
Robert Halfの財務情報を徹底解剖
時価総額の見方 会社の時価総額は業界平均を下回っており、同業他社と比較して相対的に少ないことを示している。このポジショニングは、成長ポテンシャルや運用規模などの要因に影響される可能性がある。
売上の課題 Robert Halfの3か月間の売上は苦戦していた。2024年6月30日時点で、同社の売上成長率は約-10.18%となった。これは、トップラインの収益が減少したことを示している。同社の売上成長率は、業界の他の企業に比べて低い。同社は産業部門の中で、同業他社の平均成長率を下回る伸びを示した。
純利益率 Robert Halfの純利益率は、業界平均を上回っている。同社の純利益率は4.63%で、同社は強力な収益性と効果的なコスト管理を実証している。
自己資本利益率(ROE) 同社のROEは、業界平均を上回っている。同社のROEは4.54%の印象的な数字を記録しており、同社は効果的な自己資本活用を実現している。
総資産利益率(ROA) Robert HalfのROAは、業界平均を上回っている。同社のROAは2.34%という印象的な数字を記録しており、同社は効果的な資産活用と強力な財務パフォーマンスを実証している。
債務管理 Robert Halfの負債比率は業界の標準を下回っており、同社の財務構造は0.16という数字を示している。
ロバート・ハーフのすべての決算発表を追跡するには、当社のウェブサイトの決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者が検証しています。